快递费报销范文大全共6篇

快递费报销范文大全 第一篇

报账申请尊敬的领导:

你好!

技术部员工宋波于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术,来回总公里数为

82公里。申请油费报销! 员工:宋波

尊敬的领导:

根据济教字【2008】13号文件:,

本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划,成绩

合格,被授予教育硕士学位。在学习期间,本人学习费用共计万元,据文件精神,学习费用按6:2:2的比例,分

别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%,计人民币

捌仟肆佰元整(8400元),我学校承担费用的20%,计人民币贰仟捌佰元整(2800元),请领

导批示。

特此申请。

申请人:xx

2013年1月5日篇四:报账申请单 报账申请单注:所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇五:报销申请书 报销申请书

公司领导您好:

我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__——目的地:___)

车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导

审批为荷。

快递费报销范文大全 第二篇

快递费属于管理费用。

一般是:

1、借:管理费用—快递费

贷:银行存款

2、 借:管理费用—快递费

贷:现金

管理费用是指企业行政管理部门,为组织和管理生产经营活动,而发生的各项费用。

管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

一般包括: 公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。

快递费报销范文大全 第三篇

尊敬的兰坪县民政局领导:

本人系兰坪县、金顶镇、金龙村委会四组村民张红莲,女,白族,初中文化,现龄28岁。我于20xx年5月结婚后,由于家庭经济状况较为困难,并一直随爱人进城务工,根据家庭经济收入的能力,结婚后几年来一直不要小孩,在农村我已是高龄已婚妇女。直至20xx年初,与爱人考虑成熟后,决定准备生育要小孩。20xx年4月7日,一直在丽江与爱人务工的我在家人陪同下,前往万和医院做产前正常检查,却被专家医生确诊为严重的宫外孕破裂,这在万和医院手术治疗还是风险与考验,并且根据我和爱人在丽江的打工情况,为了便于相互照顾和治疗的安全性,最后在相关专家医生的建议下,结合我们的实际情况,商定在丽江就地手术治疗。因此,20xx年4月9日在家人的.陪同下入住丽江市人民医院进行手术治疗,于20xx年4月17日初步治愈出院,手术治疗时间共9天,花费了我们多年的打工积蓄。导致当前我们的生活状况非常困难,加上我本人身体需要长时期的调养,短时期内无法做工。为此,特向上级民政部门相关领导提出申请,望按照相关的大病医疗保险报销程序给予办理有关手续为谢!

敬礼!

申请人:

日期:

快递费报销范文大全 第四篇

答: 需要

税务稽查 只要有合法的发票就行

从一个财务审计的角度来说(通常 行政事业单位、国企、IPO、专项审计会查到)

这笔业务还需要 支出证明单 需要相关经手人,领导,会计,出纳等不相容的职责签字,出纳付钱后在这个单据上盖“付讫xxx,以证明这笔款支付经过多级审批,能够有效的控制企业款项的支付 确保会计舞弊风险捡到最低

快递清单也需要(没清单谁知道这票是确实有这业务 还是自己搞来的票)

支付快递费如何做账?

首先判断支付快递费,是因销售需要,还是管理需要,因为在文件传输过程中产生的费用,应计入销售费用/管理费用。应根据快递回执做如下分录:

借:销售费用---运杂费(金额较大,运小件货物)

借:管理费用---快递费

贷:库存现金或银行存款

运费模板操作步骤及价格说明

发货注意事项:发快递时请务必核实是否可以派送,若不到请补差价及备注发邮政小包,不然因快递超区所产生的一律问题(包括发货及退回运费)及后果均由买家自行承担!运费差价说明:发邮政在以上运费模板中2区--6区需补加2元运费差价,没补差价一律发中通,若导致快递超区无法派送的后果自负。

原文链接:

快递费报销范文大全 第五篇

兹证明我公司于年月日向****单位(你的单位)购买***产品,数量***,金额***,因我公司需要入帐,因此要求*****公司提供发票。

特此证明。 *******公司(公章) 年月日 至***公司财务部 由***部门/分行 日期:-------- 书面证明 兹收到(***公司)发票,具体如下: 发票金额(Rmb):-------------- 发票张数 :-------------- 发票号码 :-------------- 发票内容 :-------------- 预计支付日期 :-------------- 收到发票人签署及公司盖章 没有具体格式,把情况说明白就行。

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》,如实填写即,税局确认盖单后自已留存一份,一份给对方交对方所在税局认证抵扣。 一. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) 购买[)方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

二. 不符合作废条件: 1. 购货方已认证由购货方填写申请单 (1) 认证通过:

① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存) ② 将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 (2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”: ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

其他同上。 ②将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出。

2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围,由购货方填写申请单: 在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

快递费报销范文大全 第六篇

为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:

1、往返路费

市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;

湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);

湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当。

2、餐费补足

湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。

3、出差补助

市内出差不补助;

省内出差补助为60元/人/天;

省外出差补助为80元/人/天。

4、住宿

市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;

省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;

省外的原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。

一、报销范围:

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法:

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写xxx出差申请单xxx明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写xxx领款单xxx,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行xxx前帐不清、后帐不借xxx的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写xxx差旅费报销单xxx,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。

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