工资专项审计的通知范文(优选6篇)
工资专项审计的通知范文 篇一
尊敬的各位员工:
大家好!根据公司的相关规定和要求,为了进一步规范和加强工资管理,确保工资发放的准确性和公正性,特别通知进行工资专项审计。
工资专项审计是对公司工资发放过程中的相关数据进行全面检查和审核的重要环节,旨在确保工资的合法性、透明度和规范性,提高工资管理的科学性和准确性。
审计工作将从下个月开始进行,预计工作周期为一个月。在审计期间,我们将对公司工资发放的各个环节进行仔细审查,包括工资核算、工资发放、工资报销等。具体的审计内容包括但不限于:工资核算的准确性、工资发放的及时性、工资报销的合规性等。
为了保证审计工作的顺利进行,请各位员工积极配合,并按照规定提供相关的工资数据和材料。如果有任何问题或疑虑,请及时与人力资源部门联系,我们将竭诚为您提供帮助和解答。
工资专项审计的目的是为了保障员工的合法权益,确保工资发放的公正和合规。通过审计,我们可以及时发现和解决工资管理中的问题和漏洞,提高工资管理的准确性和透明度,为公司的可持续发展提供坚实的保障。
最后,希望各位员工能够积极参与工资专项审计工作,共同维护公司的良好形象和信誉。谢谢大家的支持和配合!
人力资源部
日期
工资专项审计的通知范文 篇二
尊敬的各位员工:
大家好!为了进一步加强公司工资管理的规范性和透明度,确保工资发放的准确性和公正性,特此通知进行工资专项审计。
工资专项审计是对公司工资管理过程中有关数据的全面检查和审核,旨在确保工资的合法性、透明度和规范性,提高工资管理的科学性和准确性。
审计工作将于下个月开始,并预计为期一个月。在审计期间,我们将对公司工资发放的各个环节进行仔细审查,包括工资核算、工资发放、工资报销等。具体的审计内容包括但不限于:工资核算的准确性、工资发放的及时性、工资报销的合规性等。
为了确保审计工作的顺利进行,请各位员工积极配合,并按照规定提供相关的工资数据和材料。如果对审计有任何疑问或需要帮助,请及时与人力资源部门联系,我们将尽力为您提供支持和解答。
工资专项审计的目的是为了保障员工的合法权益,确保工资发放的公正和合规。通过审计,我们可以及时发现和解决工资管理中的问题和漏洞,提高工资管理的准确性和透明度,为公司的可持续发展提供坚实的保障。
最后,希望各位员工能够充分理解并积极参与工资专项审计工作,共同维护公司的良好形象和信誉。感谢大家的支持和合作!
人力资源部
日期
工资专项审计的通知范文 篇三
根据《_审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:
一、审计时间:……
二、审计方式:……
三、审计内容:
1、……
2、……
3、……
四、审计组成员:
审计组组长:
审计组成员:
五、审计要求:
1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;
2、……
3、……
**市 审 计 局
年 月 日
工资专项审计的通知范文 篇四
XX集团(审计部)
审 计 通 知 书
内审通字[20xx]第000号 批准:
XX公司分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司 分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
XX集团
审 计 部
XX年 月 日
工资专项审计的通知范文 篇五
XX集团(审计部) 审 计 通 知 书
内审通字[20xx]第000号 批准:
XX公司分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计
,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司 分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人: 项目组成员:
签发人:
XX年 月 日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
工资专项审计的通知范文 篇六
为充分调动员工工作积极性,完成总行下达的xx年存款任务,结合同业市场竞争形势,本着“公开、透明、按劳取酬”的原则,结合我行工作实际,制定本方案。
成立由行长、副行长及各部门、各支行(含筹)主要负责人组成xx分行绩效考核领导小组(以下简称领导小组),负责xx分行绩效考核工作。领导小组成员如下:
组长:行长
副组长:副行长
成员:各部室、各支行(含筹)主要负责人
领导小组下设办公室,办公室设在综合部,负责绩效的提取、考核与发放。
其他部门相关配合工作,风险管理部负责绩效发放方案的审查。
分行全体人员
绩效考核分业绩考核和职责考核。
绩效考核=业绩考核+职责考核
业务部门业绩考核与职责考核考核占比权重为7:3,职能部门业绩考核与职责考核考核占比权重为3:7。
业务部门为营业部、业务部、兖州,职能部门为风险部、综合部。
为激励创新,奖励为分行发展做出突出贡献的员工,分行将设立特殊贡献基金,用于对为分行发展做出突出贡献的集体及员工做出奖励。
业绩考核含存款业务、机构客户、个人业务、电子银行业务、特约商户业务、市场业务、国际业务、小微贷款业务。(4部室负责人按照绩效考核系数提取绩效,按照已发的业绩考核费用多退少补)