财务自查报告【推荐3篇】

财务自查报告 篇一

财务自查报告是企业内部对财务状况进行全面检查和评估的重要工具。通过自查报告,企业可以及时发现和解决财务问题,提高财务管理水平,确保企业的经营稳定和可持续发展。以下是我公司最近一次财务自查报告的主要内容和结果。

1. 财务目标与策略分析

在本次财务自查中,我们对公司的财务目标和策略进行了全面分析。通过对公司财务目标的设定和策略的制定,我们可以更好地指导和调整公司的经营决策,提高财务绩效。在自查中,我们发现公司的财务目标和策略与公司的发展战略相符合,但仍存在一些改进的空间。

2. 财务报表分析

财务报表是反映企业财务状况和经营情况的重要工具。在本次自查中,我们对公司的财务报表进行了详细分析,包括资产负债表、利润表和现金流量表。通过对财务报表的分析,我们发现公司的资产负债状况较为稳定,但利润表中的净利润有所下降。我们将进一步研究和探索原因,并采取相应措施改善财务状况。

3. 内部控制评估

内部控制是保证企业财务管理正常运行的基础。在本次自查中,我们对公司的内部控制制度进行了评估。通过评估,我们发现公司的内部控制制度相对完善,但仍存在一些风险点和漏洞。我们将加强内部控制的监督和改进,提高财务管理的效率和准确性。

4. 问题发现与解决

在财务自查中,我们发现了一些问题,如部分员工的工资福利发放不规范、部分资产使用不当等。我们立即采取了相应措施解决这些问题,并加强了财务管理的监督和指导。通过这次自查,我们深刻认识到问题的重要性和解决的紧迫性,将进一步加强财务自查的频率和深度,确保公司财务状况的稳定和健康发展。

财务自查报告 篇二

财务自查报告是企业内部对财务状况进行全面检查和评估的重要工具。通过自查报告,企业可以及时发现和解决财务问题,提高财务管理水平,确保企业的经营稳定和可持续发展。以下是我公司最近一次财务自查报告的主要内容和结果。

1. 财务目标与策略分析

在本次财务自查中,我们对公司的财务目标和策略进行了全面分析。通过对公司财务目标的设定和策略的制定,我们可以更好地指导和调整公司的经营决策,提高财务绩效。在自查中,我们发现公司的财务目标和策略与公司的发展战略相符合,但仍存在一些改进的空间。

2. 财务报表分析

财务报表是反映企业财务状况和经营情况的重要工具。在本次自查中,我们对公司的财务报表进行了详细分析,包括资产负债表、利润表和现金流量表。通过对财务报表的分析,我们发现公司的资产负债状况较为稳定,但利润表中的净利润有所下降。我们将进一步研究和探索原因,并采取相应措施改善财务状况。

3. 内部控制评估

内部控制是保证企业财务管理正常运行的基础。在本次自查中,我们对公司的内部控制制度进行了评估。通过评估,我们发现公司的内部控制制度相对完善,但仍存在一些风险点和漏洞。我们将加强内部控制的监督和改进,提高财务管理的效率和准确性。

4. 问题发现与解决

在财务自查中,我们发现了一些问题,如部分员工的工资福利发放不规范、部分资产使用不当等。我们立即采取了相应措施解决这些问题,并加强了财务管理的监督和指导。通过这次自查,我们深刻认识到问题的重要性和解决的紧迫性,将进一步加强财务自查的频率和深度,确保公司财务状况的稳定和健康发展。

财务自查报告 篇三

  一、 整改活动开展情况

  公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司2010 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

  二、 自查发现的问题及整改情况

  根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

  (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

  (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司。自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

  各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

  (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

  (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

  根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在2010 年12 月份公司组织安排了“财务部门2011 年度教育训练计划”。

  

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