分公司半年工作总结(推荐4篇)

分公司半年工作总结 篇一

随着时间的推移,我们的分公司已经度过了半年的时间。在这段时间里,我们面临了许多挑战和机遇,我们的团队也不断努力工作,以实现我们的目标。在这篇文章中,我将对我们分公司的半年工作进行总结,并分享一些我们取得的成就和面临的挑战。

首先,我想强调我们在销售方面取得的成就。在过去的六个月里,我们的销售额稳步增长,超过了我们的预期目标。这得益于我们团队的努力和专业知识,他们在客户关系管理和销售技巧方面表现出色。我们也积极参与了行业展会和活动,与潜在客户建立了密切联系,并成功签署了一些重要的合作协议。这些成就的背后是我们团队的合作和努力,我为我们的成果感到自豪。

除了销售方面的成就,我们也在内部管理和团队建设方面取得了一些进展。我们加强了团队的沟通和协作,通过定期的团队会议和培训活动提高了我们的团队素质。我们还引入了一些新的管理工具和流程,以提高工作效率和质量。这些改进措施帮助我们更好地管理项目和资源,提高了我们的绩效和客户满意度。

然而,我们也面临了一些挑战。在竞争激烈的市场环境下,我们需要时刻关注市场变化和竞争动态,以及时作出调整和改进。我们还需要加强对员工的培训和激励,以保持他们的积极性和创造力。此外,我们还需要更好地理解客户需求,并提供更好的解决方案和服务,以保持我们的竞争力。

综上所述,过去的半年是我们分公司取得了一些显著成就的时间。我们的团队通过努力工作和不断学习,取得了销售额的增长和内部管理的改进。然而,我们仍然面临着一些挑战,我们需要继续努力,以应对市场的变化和客户的需求。我相信,在我们团队的共同努力下,我们将能够取得更好的成绩,并为公司的发展做出更大的贡献。

分公司半年工作总结 篇二

在过去的半年里,我们的分公司经历了许多挑战和机遇。在这篇文章中,我将对我们分公司的半年工作进行总结,并分享一些我们所面临的挑战和我们所采取的应对措施。

首先,我想谈谈我们在销售方面遇到的挑战。由于市场竞争激烈,我们发现吸引新客户和保持现有客户的忠诚度变得越来越困难。我们的销售团队需要更加主动和创新,以满足客户的需求并提供更好的解决方案。为了应对这一挑战,我们加强了销售培训和市场调研,以更好地了解客户需求和市场趋势。我们还改进了销售流程和客户关系管理系统,以提高销售效率和客户满意度。

其次,我们在人力资源管理方面也面临一些挑战。由于市场的不断变化和业务的发展,我们需要招聘和培养更多的人才,以满足业务的需求。然而,寻找和留住优秀的人才不是一件容易的事情。为了解决这个问题,我们加大了人才招聘和培训的力度,并改进了员工福利和激励机制。我们还加强了团队的沟通和协作,以提高员工的工作满意度和团队合作精神。

最后,我们还面临了一些市场环境和政策的变化。这些变化可能会影响我们的业务和发展方向,我们需要及时了解并作出相应的调整。为了应对这一挑战,我们建立了一个市场情报系统,定期跟踪市场动态,并进行市场分析和预测。我们还与政府和行业协会保持密切联系,以了解最新的政策和法规,以确保我们的业务合规。

综上所述,过去的半年是我们分公司面临和应对各种挑战的时间。我们通过加强销售培训和市场调研,提高了销售效率和客户满意度。我们还加大了人才招聘和培养的力度,并改进了员工福利和激励机制。我们也建立了市场情报系统,以及时了解市场环境和政策的变化。尽管我们仍然面临一些挑战,但我相信,在我们团队的共同努力下,我们将能够取得更好的成绩,并为公司的发展做出更大的贡献。

分公司半年工作总结 篇三

分公司半年工作总结 篇四

来源:() 发布时间:2011-03-28

  上半年,物业管理分公司以公司XX年工作指导思想、目标、要求为出发点,遵循和发扬“依存主业、服务主业、以人为本、细节管理”的经营理念和工作主题,紧紧围绕 “以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持”的战略思想,在各级领导和各个部门的关心支持下,狠抓基础管理,不断改革创新、开拓发展,很好完成了厂及公司的各项物业服务和后勤保障工作。现将上半年工作总结汇报如下:

  一、业绩指标完成情况

  上半年物业管理分公司全体员工在公司领导班子的指导帮助下,在全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年初确定的业绩目标,团结一心,真抓实干,积极参与采气一厂的各项物业服务工作,物业管理分公司上半年总收入达到7578419.05元。完成了全年业务指标的51%。(其中餐饮业收入完成 893149.04元;物业服务收入完成6812592.11元.洗涤中心收入完成72677.9元,实现了时间过半、任务过半。

  二、生产经营状况与分析

  1、营业收入情况

  今年上半年营业总收入达到7578419.05元。完成了全年业务指标的51%。(其中餐饮业收入完成893149.04元;物业服务收入完成 6612592.11元.洗涤中心收入完成72677.9元,实现了年初制定的收入预算指标。

  (一)物业服务收入

  1—6月份,物业服务主营业务收入完成6612592.11元,较上年同期增长29%(其中一净物业队收入1450724.4元,较上年同期增长 34%;北区物业队收入2189028.55元,较上年同期增长38%;南区物业队收入920187.59元,较上年同期增长41.2%;小区物业队收入 2052651.57元,较上年同期增长5%;)。

  今年一季度收入完成2415596.86元,二季度收入完成4196995.25元,二季度比一季度收入增加1781398.39元,增长率为 73.7%。(其中小区物业队一季度收入986768.30元,二季度收入1065883.27元,二季度比一季度增长22.05%。一净物业队一季度收入477084.32元,二季度收入973640.08元,二季度同比一季度收入增长51%。南区物业队一季度收入269873.11元,二季度收入 650314.48元,二季度比一季度收入增加58.5%。北区物业队一季度收入681871.13元,二季度收入1507157.42元,二季度比一季度收入增加54.8%。)

  (二)餐饮服务收入

  1-6月份,餐饮服务业务收入完成893149.04元。较上年同期增长16%。(其中基地餐饮部收入440613.41元.一净餐饮部收入 97296.82元,较上年同期收入减少79234.33元,减少率为81.4%;南区餐饮部收入145061.18元,较上年同期收入减少 94273.06元,减少率为64.9%;北区餐饮部收入210177.63元,较上年同期收入减少122064.97元,减少率为58%。今年增加了基地餐饮部,收入平均同比上年增加145077.85元,增长率为16%。)

  今年一季度餐饮收入完成38XX.66元,二季度收入完成511147.38元,二季度比一季度增长129145.72元,增长率为25.3%。(其中基地餐饮部一季度收入完成161145.13元,二季度收入完成279468.28元,二季度比一季度收入增加118323.15元,增长率为 42.3%。一净餐饮部一季度收入完成44812.54元,二季度收入完成52484.28元,二季度比一季度收入增加7671.74元,增长率为 14.6%.南区餐饮部一季度收入完成70763.39元,二季度收入完成74297.79元,二季度比一季度增加3534.40元,增长率为4.8%。北区餐饮部一季度收入完成105280.6元,二季度收入完成104897.03元,二季度比一季度收减少383.57元,减少率为0.37%。)

  (三)洗涤中心收入

  1、上半年洗涤中心收入完成72677.9元,同比去年上半年收入下降59544.7元,下降率为45%

  基地餐饮部收入比年初预算少收入10万元左右,主要的原因一是第一个月餐饮部未经营,二是一季度伙食成本(菜价、副料)过高,饭菜价格不变;三是春节三天提供免费就餐;这是导致收入比预算下降的主要原因。

  2、营业支出情况

  今年上半年总支出达到3919126.17元.较上年同期相比支出增加2371612.10元,增长率为61%.比年初预算指标下降969626.17 元,下降率为25%(其中餐饮业服务支出1086452.37元;物业服务支出2824688.68元.洗涤中心支出7985.12元)。

  (一)物业服务支出

  1-6月份物业服务实际支出2824688.68元,较上年同期相比支出增加71%。(其中北区物业实际支出602621.42元,较上年同期相比支出增加82.5%;南区物业队实际支出270771.36元,较上年同期相比支出增加48.15%;一净物业实际支出462863.39元,较上年同期相比支出增加88.2%;小区物业队实际支出1426.939.96元,较上年同期相比支出增加76%。综合办公室实际支出61492.55元,较上年同期相比支出下降68%)

  一季度物业服务支出877989.11元(含综合办公室),二季度支出1946689.59元,二季度比一季度支出增加1068700.48元,增长率为55%。(其中综合办公室一季度实际支出30463.13元,二季度支出31029.42元,二季度比一季度支出增加1.8%;小区物业队一季度支出 395170.61元,二季度支出1031769.37元,二季度比一季度支出增加61.7%;一净物业队一季度支出185683.73元,二季度支出 277179.66元,二季度比一季度支出增长33%;南区物业队一季度支出79206.51元,二季度支出191564.85元,二季度比一季度支出增加58.65%;北区物业队一季度支出187465.13元,二季度支出415156.29元,二季度比一季度支出增加54.84%)

  (二)餐饮服务支出

  餐饮服务支出1086452.37元,较上年同期相比支出增加429910.86元,增长率为65%。(其中基地餐饮服务支出552675.8元。一净餐饮服务支出114376.4元,较上年同期相比支出减少71.7%;南区餐饮服务支出168216.64元,较上年同期相比支出减少24.8%;北区餐饮服务支出251183.53元,较上年同期相比支出增加0.38%。)

  一季度餐饮服务支出498135.03元,二季度支出586458.34元,二季度比一季度支出增加88323.31元,增长率为0.18%(其中基地餐饮部一季度支出230388.92元,二季度支出320777.88元,二季度比一季度支出增加39%.一净餐饮部一季度支出52198.54元,二季度支出62177.86元,二季度比一季度支

出增加16%.南区餐饮部一季度支出84502.75元,二季度支出83713.89元,二季度比一季度支出下降0.94%.北区餐饮部一季度支出131094.82元,二季度支出119728.71元,二季度比一季度支出下降9.44%.)

  (三)洗涤中心支出

  上半年总支出7985.12元,同比上年支出增加647.8元,增长率为0.1%.

  3、营业利润

  上半年总营业利润完成了3659292.88元,较上年同期相比下降了491874.66元,下

  降率为11.8%。(其中物业服务营业利润完成3787903.43元,较上年同期下降了204572.67下降率为5%。洗涤中心营业利润64692.78元,较上年同期相比营业利润下降了2432.18元,下降率为3.6%。餐饮营业利亏损191444.33较上年同期相比亏损增加284869.81元,亏损率为311%.综合办公室上半年支出61492.55元,没有营业收入.)

  4、存在的问题:

  1)采购成本高,主要是对市场行情掌握不够,调查不详细。

  2)在管理上下的功夫不够,导致经营成本增加。

  3)员工的教育培训还不够,浪费现象还比较突出,源头没有抓好。

  5、为确保下半年经营预算指标的顺利完成,必须做好以下几方面的工作。

  1)加强劳动力方面的管理与教育:紧紧围绕“以人为本”的原则按照公司管理方面的规定,政策,一是要做好员工岗位培训与调整,让每个员工都能施展材华;二是加强对员工的教育力度,要在员工中提倡勤俭节约,爱

护公物的良好氛围,从源头抓起;三是动员员工多学习

,多掌握一些知识来提升自身素质。四是对一些上班度日子,得过且过的.员工进行谈心,掌握思想动态,转变不好好上班的恶习;要从人员着手提高工作效率2)加强工序操作管理,降低经营成本:一是下半年物业分公司要突出抓好生产中操作规程的规范与管理,减少因人员操作不当,不会操作等原因导致的设备损坏、物品浪费等经营成本增加。二是要在细化、量化上下功夫,在每一个工序操作中着重加强过程管理,避免出现返工或重复现象,导致成本增加。三是加强员工技能操作培训与考核竞赛,以提高员工工作出错率来降低成本。

  3)加强机电设备的管理:在下半年加强日常检查、维修、保养力度,对因人操作不当,管理不力和维护不到位出现的问题要进行严格处理,从机电管理上下功夫来降低成本。

  4)加强采购管理:在下半年着手从采购物资和食料方面下功夫,在采购过程中突出市场调查,多方询价,相互比较,在没有确定最低价格时不采购。要实现用最低价格采购质量好的物品。

  我们相信,通过我们求真务实的不断努力,一定能够实现下半年的经营目标。

  三、上半年主要工作

  1、加强制度建设,规范管理体系。

  XX年上半年,物业服务分公司以规范服务行为和改善服务水平为中心,边修改完善《物业服务管理手册》,边组织员工进行学习,并监督检查落实情况,利用物业手册规范了员工的行为、秩序、服务和工作流程。另外物业管理分公司编写了各类《安全

事故应急预案》、《食料采购验收管理办法》等内部管理制度,完善了承诺制、违诺追究制、岗位责任制,使物业管理分公司大部分工作做到了有制度可依,有规章可循。

  2、绿化保洁全面彻底

  (1)养建并重,进一步美化厂区环境,提高了小区绿化水平。各物业服务区域的绿化人员在坚持经常对草坪进行杂草清除、打药、修剪等绿化养护管理和加强厂区环境卫生清扫的基础上,完成了一净厂区32683平方米,生活

小区3200平方米,二净多少平方米,三净多少平方米的草坪补种任务,总计上半年栽种乔灌木、花卉等多达15129株,种植苜蓿13939平方米,新种植和补种三叶草21344平方米。成活率达到95%以上

  (2)小区卫生干净整洁。每天各物业队长对服务区域的保洁质量进行督促,坚持按照服务保洁操作程序检查服务保

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