三公经费和小金库自查报告(精简4篇)
三公经费和小金库自查报告 篇一
近年来,关于三公经费和小金库的问题一直备受关注。为了确保公款使用的透明度和规范性,我们组织了一次自查,并对发现的问题进行了整改。以下是我们的自查报告:
一、三公经费自查情况
我们对三公经费的使用情况进行了全面自查,包括差旅费、公务接待费和公车使用情况等。经过详细核查,我们发现存在以下问题:
1.差旅费的使用不规范。有些员工在差旅期间存在超支情况,出现了超出预算的花费。这主要是由于预算制定不够严格和差旅费报销流程不够规范所导致的。
2.公务接待费的开支存在问题。在公务接待期间,有些员工存在超支和未按规定使用公款的情况。这主要是由于对公务接待费的认识不足和对相关规定的理解不够到位所导致的。
3.公车使用情况不规范。我们发现有些员工在使用公车时存在私用公车的情况,这涉及到公车的维护费用和油费等公款的使用问题。这主要是由于对公车使用规定的宣传不够到位和对违规行为的监督力度不够所导致的。
针对以上问题,我们已经采取了以下整改措施:
1.加强预算管理。我们将对差旅费和公务接待费的使用进行更加严格的控制,确保在预算范围内使用。
2.加强内部监督。我们将加强对差旅费、公务接待费和公车使用情况的监督,严肃查处违规行为,确保公款使用的规范性。
3.加强宣传教育。我们将加强对员工的培训,提高他们对三公经费使用规定的认识和理解,增强他们的自律意识和责任感。
二、小金库自查情况
我们对小金库的使用情况进行了全面自查,包括小额支出和备用金的使用情况等。经过详细核查,我们发现存在以下问题:
1.小额支出记录不完整。有些小额支出的使用记录不够清晰,没有详细注明用途和金额,存在使用不规范的情况。
2.备用金使用不规范。备用金的使用没有按照规定的程序进行,存在未经批准和未按规定用途使用的情况。
针对以上问题,我们已经采取了以下整改措施:
1.完善小额支出记录。我们将加强对小额支出的管理,要求记录清晰、明细,确保使用规范。
2.严格备用金的使用程序。我们将严格按照规定的程序使用备用金,确保使用的合法性和规范性。
通过这次自查,我们认识到了问题的存在和整改的必要性。我们将进一步加强对三公经费和小金库的管理,确保公款使用的透明度和规范性,维护公款的安全和有效使用。同时,我们也将积极回应社会关切,通过透明化和公示化的方式向社会公开我们的经费使用情况,接受社会的监督和评价。
三公经费和小金库自查报告 篇三
。我乡2011年公务接待费为25.62万元,2012年公务接待费为17.65万元,2013年1至9月公务接待费为12.32万元。经查,我乡公务接待费用逐年递减,不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
2、公车购置及运行费用。我乡共有公车三辆,2011年车辆购置及运行费用为14.67万元;2012年没有购置公车,公车运行费用11.67万元;2013年1至9月公车运行费用为11.58万元;受物价上涨因素影响,我乡公车修理费用、油价随之上涨,但我乡采取了严格公车管理措施。经查,在公车管理及专项治理中,如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度
;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油。
3、公费考察学习
费用。经查,我乡不存在公费出国考察学习情况;国内公费考察学习费用严格执行上级纪委的相关规定,严格控制,2013年1至9月无公费考察学习费用。
4、“小金库”自查自纠。经查,我乡不存在“小金库”。
根据自查结果,我乡从严控制“三公”经费,认真遵照执行中央、省、市县的`有关要求,制订了以下十项措施:
一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务,资料共享平台
三公经费和小金库自查报告 篇四
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数,不安排公务考察活动。
四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。
五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。
六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。
七是控制公务接待费用。搞好“廉政食堂”,严格“三单”制度,控制接待标准。
八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。
九是规范办公用品管理。办公用品采购实行定点采购。
十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
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